88038威尼斯系统

Fur​​ukawa Machinery Metals Co,Ltd。已通过审计委员会采用公司88038威尼斯。此外,我们公司已任命EY Shinnihon LLC为会计审计师。
该小组的审计是由三方合作进行的:审计与监督委员会,会计审计师和审计办公室,该审计办公室是公司内部审计机构。

带有审计委员会的公司88038威尼斯

为了提高88038威尼斯员审计,会计88038威尼斯员审计和内部审计的有效性,我们通过与88038威尼斯计划合作,报告88038威尼斯结果并在每个88038威尼斯中交换意见来努力加强整个小组的治理。

88038威尼斯师和88038威尼斯委员会
根据审计委员会制定的审计政策,审计委员会参加了重要的会议,例如董事会,管理会议和董事会管理委员会,并倾听董事的销售报告,还调查企业和子公司,并审计董事等董事的职责等。
88038威尼斯员致力于与会计88038威尼斯员在其审计政策中紧密合作。在财政年度开始时,88038威尼斯计划是为审计师从会计审计师收到年度审计计划后为审计师准备的,还对审计师进行了有关有关财政年度财务结果的审计结果的解释,并将不时请求报告。我们还与审计办公室紧密合作,收到了内部审计办公室的内部审计报告,这是我们的内部审计部门。审计办公室和会计88038威尼斯员还将不时交换意见和信息。
88038威尼斯办公室
该公司已建立了一个审计办公室作为内部审计组织,其目的是保留公司集团的公司资产,确保在所有业务活动中进行适当的业务运营并提高管理效率,并建立了一个系统,允许在整个集团管理活动的管理状态和业务执行整个集团的管理状态和业务执行。
从客观的角度来看,从业务执行组织的独立角度来看,我们定期进行内部88038威尼斯,以遵守与每个小组的执行工作,其他整体内部管理结构以及其他整体内部管理结构相关的法律和内部法规,并检查和评估其职责和有效性,并评估他们的计划和建议,并提高企业的建议和建议,并提高管理业务效率,并提高管理层的效率。
提高财务88038威尼斯的可靠性的努力
基于内部控制评估和财务报告的内部控制和披露88038威尼斯,对与财务报告有关的内部控制的建立,运营和评估的基本政策建立了,并已建立了内部控制88038威尼斯,并已建立了公司范围的评估88038威尼斯,将公司范围内的报告集中在公司的审计办公室中,并对内部控制权进行了效力,并有效地进行了有效性。关于每年与该小组的财务报告相关的内部控制的结果,我们提交“内部控制报告”,从独立的角度来看,我们已经收到了审计公司的报告,我们考虑了“内部控制报告”的内容,并表达了我们的意见,并根据与所有人相关的内部控制报告的标准,以及在日本公平和合理的情况下均与我们相关的内部控制报告,并在日本中均得到认可。
内部88038威尼斯
根据管理委员会批准的年度内部审计计划,我们的审计办公室进行了内部审计。该计划是通过根据公司的部门及其业务固有的风险类型和程度选择和开发高优先审计主题来制定的,该主题的类型和程度是该公司的运营以及合并的子公司以及受内部审计以及集团周围业务环境的约束。
内部审计的结果被报告给首席执行官和负责审计办公室和审计师的主任,并将审计报告发送给所有董事和相关部门负责人,以及负责审计部门的负责人(在该子公司中,该子公司,该子公司总统需要提交措施或衡量措施)。关于响应表中所述的补救措施的实施状态,大约一年后将进行后续88038威尼斯,结果报告将发送给所有董事和相关部门负责人,以使其公开。
除了基于内部审计计划的审计外,我们公司的审计办公室还通过首席执行官和其他人的特殊要求进行审计。
此外,根据《公司治理法》的目的,我们的审计办公室直接向每个会计年度的内部审计结果向董事会和审计委员会委员会报告一次,以确保内部审计部与董事以及董事和审计委员会成员之间的合作。